SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
2020/59 materiál podrobnejšie informácie 1 458,16 € 27.08.2020
20217 materiál podrobnejšie informácie 1 458,16 € 27.08.2020
23012 refakturácia plynu podrobnejšie informácie 1 457,77 € 19.01.2023
23153 posedenie + občerstvenie podrobnejšie informácie 1 456,40 € 23.04.2024
21392 výmene čerpadla a motora podrobnejšie informácie 1 452,00 € 08.12.2021
23374 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 437,24 € 06.11.2023
20030 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 424,93 € 31.01.2020
20021 vodné a stočné podrobnejšie informácie 1 412,84 € 04.02.2020
22322 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 410,04 € 30.09.2022
22159 stáž E+ podrobnejšie informácie 1 410,00 € 04.05.2022
23197 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 406,07 € 30.05.2023
23088 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 400,40 € 06.03.2023
22084 stáž E+ - ubytovanie, strava podrobnejšie informácie 1 400,00 € 14.03.2022
22023 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 392,60 € 01.02.2022
22399 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 383,05 € 01.12.2022
22355 učebnice podrobnejšie informácie 1 377,76 € 26.10.2022
20025 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 372,56 € 31.01.2020
24119 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 369,04 € 27.03.2024
23464 gravírovací stroj podrobnejšie informácie 1 359,96 € 14.12.2023
19404 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 359,07 €  
23154 elektrina podrobnejšie informácie 1 356,44 € 02.05.2023
22183 E+ - stáž podrobnejšie informácie 1 350,00 € 17.05.2022
22198 E+ - ubytovanie, strava podrobnejšie informácie 1 340,00 € 31.05.2022
22359 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 334,20 € 27.10.2022
20133 materiál pre PČ podrobnejšie informácie 1 331,15 € 20.04.2020
Nájdených 2 275 záznamov, zobrazujem 201 až 225.[<<] 5,6,7,8,9,10,11,12 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55