SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 19404

Číslo v CRZ*:

19404

Viazanosť k zmluve:

4/2019

Predmet:

potraviny - ŠJ

Zmluvná strana:

dodávateľ: Domino, a.s., Zimná 51, Spišská Nová Ves, IČO: 00594644

Hodnota faktúry:

1 359,07 € s DPH

Doručenie faktúry:

-

Dátum zverejnenia:

-

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

4/2019

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55