SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 22355

Číslo v CRZ*:

22355

Predmet:

učebnice

Zmluvná strana:

dodávateľ: Preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, Bratislava

Hodnota faktúry:

1 377,76 € s DPH

Doručenie faktúry:

26.10.2022

Dátum zverejnenia:

27.10.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2022/76

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55