SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
23395 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 24,58 € 16.11.2023
23394 videoseminár podrobnejšie informácie 30,00 € 21.11.2023
23393 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 600,29 € 20.11.2023
23391 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 2,94 € 16.11.2023
23390 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 22,32 € 16.11.2023
23389 zber a vývoz odpadu podrobnejšie informácie 45,60 € 15.11.2023
23388 záverečná žiadosť o platbu podrobnejšie informácie 229,80 € 14.11.2023
23387 servis + STK, EK podrobnejšie informácie 394,66 € 13.11.2023
23386 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 294,99 € 13.11.2023
23385 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 635,29 € 09.11.2023
23384 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 145,12 € 09.11.2023
23383 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 25,04 € 08.11.2023
23382 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 51,00 € 08.11.2023
23381 stavebný materiál podrobnejšie informácie 190,10 € 07.11.2023
23380 potrubný systém podrobnejšie informácie 1 489,51 € 07.11.2023
23379 elektrina podrobnejšie informácie 788,66 € 07.11.2023
23378 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 171,50 € 06.11.2023
23377 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 213,92 € 06.11.2023
23376 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 550,08 € 06.11.2023
23375 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 677,57 € 06.11.2023
23374 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 437,24 € 06.11.2023
23373 potraviny -. ŠJ podrobnejšie informácie 135,16 € 06.11.2023
23372 elektromateriál podrobnejšie informácie 84,18 € 06.11.2023
23371 učebnice podrobnejšie informácie 332,00 € 06.11.2023
23370 plyn - ŠJ podrobnejšie informácie 47,00 € 03.11.2023
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 301 až 325.[<<] 9,10,11,12,13,14,15,16 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55