SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 23381

Číslo v CRZ*:

23381

Viazanosť k zmluve:

2023/58

Predmet:

stavebný materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ľubomír Jurčík - STAVPROFI, Dlhé Stráže

Hodnota faktúry:

190,10 € s DPH

Doručenie faktúry:

07.11.2023

Dátum zverejnenia:

05.12.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2023/58

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55