SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 23371

Číslo v CRZ*:

23371

Viazanosť k zmluve:

2023/64

Predmet:

učebnice

Zmluvná strana:

dodávateľ: Preskoly.sk s.r.o., Vanorská 10601/136A, Bratislava

Hodnota faktúry:

332,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

06.11.2023

Dátum zverejnenia:

29.11.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2023/64

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55