SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 23372

Číslo v CRZ*:

23372

Viazanosť k zmluve:

2023/60

Predmet:

elektromateriál

Zmluvná strana:

dodávateľ: SETEZA-ELEKTRO spol. s.r.o., Šafárikovo námestie 1, Spišská Nová Ves

Hodnota faktúry:

84,18 € s DPH

Doručenie faktúry:

06.11.2023

Dátum zverejnenia:

29.11.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2023/60

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55