SOŠ drevárska SNV - faktúry
Faktúra: 23387
Číslo v CRZ*: |
23387 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
servis + STK, EK |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: AUTO - VALAS s.r.o., Pri Prachárni 7, Košice |
Hodnota faktúry: |
394,66 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
13.11.2023 |
Dátum zverejnenia: |
05.12.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
2023/67 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
08.11.2019 14:55