SOŠ drevárska SNV - faktúry
Faktúra: 23388
Číslo v CRZ*: |
23388 |
Predmet: |
záverečná žiadosť o platbu |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Eurocompro, s.r.o., Moldavská 2A, Košice - Západ |
Hodnota faktúry: |
229,80 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
14.11.2023 |
Dátum zverejnenia: |
05.12.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
ZoPS č. 11/2018 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
08.11.2019 14:55