SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 23388

Číslo v CRZ*:

23388

Predmet:

záverečná žiadosť o platbu

Zmluvná strana:

dodávateľ: Eurocompro, s.r.o., Moldavská 2A, Košice - Západ

Hodnota faktúry:

229,80 € s DPH

Doručenie faktúry:

14.11.2023

Dátum zverejnenia:

05.12.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

ZoPS č. 11/2018

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55