SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 23380

Číslo v CRZ*:

23380

Viazanosť k zmluve:

2023/52

Predmet:

potrubný systém

Zmluvná strana:

dodávateľ: Adamik Company, s.r.o., Paríková 910/9, Praha

Hodnota faktúry:

1 489,51 € s DPH

Doručenie faktúry:

07.11.2023

Dátum zverejnenia:

05.12.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2023/52

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55