SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
23257 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 69,68 € 06.07.2023
23258 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 23,51 € 07.08.2023
23259 elektrina podrobnejšie informácie 266,09 € 07.07.2023
23260 prenájom VOK podrobnejšie informácie 47,52 € 10.07.2023
23261 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 45,60 € 12.07.2023
23262 vypracovanie smernice podrobnejšie informácie 60,00 € 13.07.2023
23263 čistiace prostriedky podrobnejšie informácie 651,40 € 13.07.2023
23264 školsé tlačivá podrobnejšie informácie 133,46 € 14.07.2023
23265 potraviny - sociálny fond podrobnejšie informácie 65,64 € 17.07.2023
23266 potraviny - sociálny fond podrobnejšie informácie 219,13 € 17.07.2023
23267 potraviny - sociálny fond podrobnejšie informácie 35,46 € 17.07.2023
23268 potraviny - sociálny fond podrobnejšie informácie 31,92 € 17.07.2023
23223 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 146,70 € 12.07.2023
23224 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 93,03 € 12.06.2023
23225 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 130,92 € 12.06.2023
23226 údržba - krovinorez podrobnejšie informácie 25,00 € 12.06.2023
23227 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 45,60 € 15.06.2023
23228 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 32,37 € 15.06.2023
23229 oprava traktora na kosenie podrobnejšie informácie 401,57 € 16.06.2023
23230 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 230,20 € 16.06.2023
23231 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 129,37 € 19.06.2023
23232 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 631,28 € 19.06.2023
23233 učebnice - Zbierka úloh podrobnejšie informácie 472,50 € 21.06.2023
23234 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 236,47 € 22.06.2023
23235 štrk, karisieť podrobnejšie informácie 296,70 € 22.06.2023
Nájdených 2 545 záznamov, zobrazujem 776 až 800.[<<] 28,29,30,31,32,33,34,35 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55