SOŠ drevárska SNV - faktúry
Faktúra: 23332
Číslo v CRZ*: |
23332 |
Predmet: |
ubytovanie a stravovanie - E+ |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: EU mobility Sp. z o.o., ul. Zakladowa 21, Dubrova Górnicza |
Hodnota faktúry: |
9 280,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
02.10.2023 |
Dátum zverejnenia: |
24.10.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
2022-1-SK01-KA121-VET-000056626 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
08.11.2019 14:55