SOŠ drevárska SNV - faktúry
Faktúra: 2302
Číslo v CRZ*: |
2302 |
Predmet: |
elektrina - vyúčtovanie - dobropis za 08 2023 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany |
Hodnota faktúry: |
-285,55 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
08.09.2023 |
Dátum zverejnenia: |
10.10.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
1607/2022 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
08.11.2019 14:55