SOŠ drevárska SNV - faktúry
Faktúra: 23321
Číslo v CRZ*: |
23321 |
Predmet: |
potraviny - ŠJ |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok |
Hodnota faktúry: |
357,11 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
28.09.2023 |
Dátum zverejnenia: |
23.10.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
RD 18/2023 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
08.11.2019 14:55