SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 23326

Číslo v CRZ*:

23326

Predmet:

potraviny - ŠJ

Zmluvná strana:

dodávateľ: Bigimi, s.r.o., Nábrežie Hornádu 11/5, Spišská Nová Ves

Hodnota faktúry:

1 788,21 € s DPH

Doručenie faktúry:

02.10.2023

Dátum zverejnenia:

23.10.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

RD 24/2023

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55