SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 23318

Číslo v CRZ*:

23318

Predmet:

kancelársky papier

Zmluvná strana:

dodávateľ: Dušan Valentovič, Spartakovská 6458/2, Trnava

Hodnota faktúry:

113,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

26.09.2023

Dátum zverejnenia:

23.10.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

57/2023

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55