SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
20399 jedálenské stoly podrobnejšie informácie 749,51 € 22.12.2020
20400 plachta podrobnejšie informácie 1 051,20 € 16.12.2020
20401 vodné a stočné podrobnejšie informácie 251,35 € 28.12.2020
20402 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 35,33 € 29.12.2020
20403 materiál podrobnejšie informácie 45,83 € 29.12.2020
20404 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 235,02 € 30.12.2020
20405 potraviny-ŠJ podrobnejšie informácie 18,77 € 30.12.2020
20406 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 319,04 € 30.12.2020
20407 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 42,48 € 30.12.2020
20408 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 11,81 € 30.12.2020
20409 činnosť bezpečnostného technika podrobnejšie informácie 160,00 € 31.12.2020
20410 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 162,37 € 31.12.2020
20411 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 211,61 € 11.01.2021
20412 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 48,12 € 11.01.2021
20413 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 38,38 € 12.01.2021
20414 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 45,60 € 12.01.2021
20369 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 54,05 € 07.12.2020
20370 prenájom rohoží podrobnejšie informácie 17,62 € 07.12.2020
20371 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 86,23 € 07.12.2020
20372 elektrina podrobnejšie informácie 63,78 € 10.12.2020
20373 materiál - PČ podrobnejšie informácie 2 962,62 € 08.12.2020
20374 materiál - PČ podrobnejšie informácie 244,68 € 08.12.2020
20375 materiál - PČ podrobnejšie informácie 261,35 € 08.12.2020
20376 mobilný telefón podrobnejšie informácie 45,60 € 08.12.2020
20377 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 25,27 € 08.12.2020
Nájdených 2 238 záznamov, zobrazujem 1 651 až 1 675.[<<] 63,64,65,66,67,68,69,70 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55