SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 21339

Číslo v CRZ*:

21339

Viazanosť k zmluve:

2021/85

Predmet:

revízie HP, požiarnych vodovodov

Zmluvná strana:

dodávateľ: Livonec SK, s.r.o., Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves

Hodnota faktúry:

451,80 € s DPH

Doručenie faktúry:

10.11.2021

Dátum zverejnenia:

24.11.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2021/85

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55