SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 21369

Číslo v CRZ*:

21369

Viazanosť k zmluve:

891/271/18Pv

Predmet:

vodné a stočné

Zmluvná strana:

dodávateľ: Podtatranská vodárenská prevárdzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad

Hodnota faktúry:

451,25 € s DPH

Doručenie faktúry:

30.11.2021

Dátum zverejnenia:

15.12.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

891/271/18Pv (891/271/18Pv)

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55