SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 21372

Číslo v CRZ*:

21372

Predmet:

potraviny - ŠJ

Zmluvná strana:

dodávateľ: Zuzana Kocúrová, Novoveská cesta 9023/20, Spišská Nová Ves

Hodnota faktúry:

50,70 € s DPH

Doručenie faktúry:

01.12.2021

Dátum zverejnenia:

15.12.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

fa 21 372

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55