SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 21371

Číslo v CRZ*:

21371

Viazanosť k zmluve:

2021/80

Predmet:

polystyrén

Zmluvná strana:

dodávateľ: NOVEX plast, s.r.o., Tatranská 126, Smižany

Hodnota faktúry:

166,32 € s DPH

Doručenie faktúry:

01.12.2021

Dátum zverejnenia:

15.12.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2021/80

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55