SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
23313 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 142,67 € 21.09.2023
23314 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 66,00 € 21.09.2023
23315 nákup čistiacich prostriedkov podrobnejšie informácie 227,49 € 21.09.2023
23316 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 12,29 € 25.09.2023
23317 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 29,38 € 25.09.2023
23318 kancelársky papier podrobnejšie informácie 113,00 € 26.09.2023
23319 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 936,38 € 28.09.2023
23320 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 60,59 € 28.09.2023
23321 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 357,11 € 28.09.2023
23322 potraviny -.ŠJ podrobnejšie informácie 7,35 € 28.09.2023
23323 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 2 162,77 € 28.09.2023
23324 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 894,59 € 28.09.2023
23325 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 97,50 € 28.09.2023
23327 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 143,17 € 02.10.2023
23328 činnosť technika podrobnejšie informácie 160,00 € 02.10.2023
23329 elektrina podrobnejšie informácie 1 286,92 € 02.10.2023
23330 elektrina podrobnejšie informácie 5,53 € 02.10.2023
23331 vodné a stočné podrobnejšie informácie 719,47 € 02.10.2023
23332 ubytovanie a stravovanie - E+ podrobnejšie informácie 9 280,00 € 02.10.2023
23333 ubytovanie, stravovanie - E+ podrobnejšie informácie 13 560,00 € 02.10.2023
23326 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 788,21 € 02.10.2023
23335 plyn - ŠJ podrobnejšie informácie 47,00 € 03.10.2023
23337 vykonávanie funkcie zodpovednej osoby podrobnejšie informácie 104,40 € 03.10.2023
23338 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 351,00 € 03.10.2023
23339 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 6,90 € 03.10.2023
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 1 826 až 1 850.[<<] 70,71,72,73,74,75,76,77 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55