SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
23230 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 230,20 € 16.06.2023
22008 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 230,04 € 14.01.2022
23388 záverečná žiadosť o platbu podrobnejšie informácie 229,80 € 14.11.2023
20192 jedálne kupóny podrobnejšie informácie 229,66 € 10.07.2020
21097 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 229,48 € 18.05.2021
21273 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 229,09 € 28.09.2021
21094 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 228,95 € 18.05.2021
22375 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 228,90 € 07.11.2022
21155 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 228,75 € 24.06.2021
19376 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 228,05 € 16.10.2019
20018 brúsenie píl podrobnejšie informácie 227,64 € 28.01.2020
23315 nákup čistiacich prostriedkov podrobnejšie informácie 227,49 € 21.09.2023
21076 prenájom VOK podrobnejšie informácie 227,26 € 04.05.2021
23156 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 226,87 € 02.05.2023
20283 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 226,09 € 09.10.2020
21118 stravné lístky podrobnejšie informácie 225,83 € 07.06.2021
23011 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 225,18 € 19.01.2023
20004 materiál podrobnejšie informácie 225,16 € 13.01.2020
21152 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 225,01 € 24.06.2021
22286 vodné a stočné podrobnejšie informácie 224,95 € 24.08.2022
22366 čistenie kanalizácie podrobnejšie informácie 224,50 € 04.11.2022
23455 3D tlačiareň podrobnejšie informácie 223,91 € 20.12.2023
19458 podrobnejšie informácie 223,88 € 09.12.2019
22088 elektroinštalačný materiál podrobnejšie informácie 223,72 € 16.03.2022
23438 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 223,61 € 12.12.2023
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 851 až 875.[<<] 31,32,33,34,35,36,37,38 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55