SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 21118

Číslo v CRZ*:

21118

Predmet:

stravné lístky

Zmluvná strana:

dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava

Hodnota faktúry:

225,83 € s DPH

Doručenie faktúry:

07.06.2021

Dátum zverejnenia:

15.06.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2021/28

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55