SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 21076

Číslo v CRZ*:

21076

Predmet:

prenájom VOK

Zmluvná strana:

dodávateľ: Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves

Hodnota faktúry:

227,26 € s DPH

Doručenie faktúry:

04.05.2021

Dátum zverejnenia:

10.05.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

10//2018/VOK a jej dodatok

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55