SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 20018

Číslo v CRZ*:

20018

Predmet:

brúsenie píl

Zmluvná strana:

dodávateľ: Peter Fulla, Nepomuckého 272/10, Markušovce, IČO: 35318911

Hodnota faktúry:

227,64 € s DPH

Doručenie faktúry:

28.01.2020

Dátum zverejnenia:

03.02.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

ZoPS č. 25/2018

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55