SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
23435 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 52,50 € 12.12.2023
23436 potraviny- ŠJ podrobnejšie informácie 482,11 € 12.12.2023
23437 skrutky podrobnejšie informácie 20,51 € 12.12.2023
23438 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 223,61 € 12.12.2023
23426 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 611,64 € 11.12.2023
23427 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 159,04 € 11.12.2023
23423 oprava elektroinštalácie podrobnejšie informácie 2 481,07 € 08.12.2023
23424 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 144,78 € 08.12.2023
23425 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 209,15 € 08.12.2023
23420 vodovodná batéria podrobnejšie informácie 57,80 € 07.12.2023
23421 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 104,90 € 07.12.2023
23418 vysávač - fúkač podrobnejšie informácie 132,90 € 06.12.2023
23419 lepidlá, brusivá podrobnejšie informácie 137,20 € 06.12.2023
23417 oprava kompresora podrobnejšie informácie 203,70 € 05.12.2023
23415 elektrina podrobnejšie informácie 1 131,27 € 05.12.2023
23416 energetické služby podrobnejšie informácie 6 361,12 € 05.12.2023
23412 soľ tabletová podrobnejšie informácie 62,40 € 04.12.2023
23413 plyn pre ŠJ podrobnejšie informácie 47,00 € 04.12.2023
23414 vykonávanie funkcie zodpovednej osoby podrobnejšie informácie 104,40 € 04.12.2023
23407 posypová soľ podrobnejšie informácie 25,50 € 01.12.2023
23408 elektrina podrobnejšie informácie 1 272,82 € 01.12.2023
23409 elektrina podrobnejšie informácie 5,53 € 01.12.2023
23410 činnosť technika BOZP podrobnejšie informácie 160,00 € 01.12.2023
23411 drevný materiál podrobnejšie informácie 722,23 € 01.12.2023
23406 vodné a stočné podrobnejšie informácie 564,96 € 30.11.2023
Nájdených 2 223 záznamov, zobrazujem 276 až 300.[<<] 8,9,10,11,12,13,14,15 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55