SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 23423

Číslo v CRZ*:

23423

Viazanosť k zmluve:

2023/73

Predmet:

oprava elektroinštalácie

Zmluvná strana:

dodávateľ: Eler Elektrik s.r.o., Spišský Hrušov 84

Hodnota faktúry:

2 481,07 € s DPH

Doručenie faktúry:

08.12.2023

Dátum zverejnenia:

12.01.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2023/73

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55