SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 23412

Číslo v CRZ*:

23412

Predmet:

soľ tabletová

Zmluvná strana:

dodávateľ: Eurogastrop, s.r.o., Čergovská 7002/10, Prešov

Hodnota faktúry:

62,40 € s DPH

Doručenie faktúry:

04.12.2023

Dátum zverejnenia:

06.12.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

OP23_01428

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55