SOŠ drevárska SNV - faktúry
Faktúra: 23413
Číslo v CRZ*: |
23413 |
Predmet: |
plyn pre ŠJ |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Hodnota faktúry: |
47,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
04.12.2023 |
Dátum zverejnenia: |
06.12.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
9107096117 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
08.11.2019 14:55