SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 23420

Číslo v CRZ*:

23420

Viazanosť k zmluve:

2023/69

Predmet:

vodovodná batéria

Zmluvná strana:

dodávateľ: Peter Majerik - Inštalačný materiál, Pribinova 46, Smižany

Hodnota faktúry:

57,80 € s DPH

Doručenie faktúry:

07.12.2023

Dátum zverejnenia:

21.12.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2023/69

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55