SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 23435

Číslo v CRZ*:

23435

Predmet:

potraviny - ŠJ

Zmluvná strana:

dodávateľ: Zuzana Kocúrová, Novoveská cesta 9023/20, Spišská Nová Ves

Hodnota faktúry:

52,50 € s DPH

Doručenie faktúry:

12.12.2023

Dátum zverejnenia:

12.01.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

RD 20/2023

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55