SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
23368 energetické služby podrobnejšie informácie 6 361,12 € 02.11.2023
23369 zámky, vrtáky, skrutky podrobnejšie informácie 61,56 € 02.11.2023
23370 plyn - ŠJ podrobnejšie informácie 47,00 € 03.11.2023
23371 učebnice podrobnejšie informácie 332,00 € 06.11.2023
23372 elektromateriál podrobnejšie informácie 84,18 € 06.11.2023
23373 potraviny -. ŠJ podrobnejšie informácie 135,16 € 06.11.2023
23374 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 437,24 € 06.11.2023
23375 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 677,57 € 06.11.2023
23376 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 550,08 € 06.11.2023
23350 prenájom a srevis rohoží podrobnejšie informácie 24,58 € 18.10.2023
23351 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 75,31 € 18.10.2023
23352 brúsenie nástrojov a čistenie podrobnejšie informácie 246,00 € 18.10.2023
23353 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 207,54 € 19.10.2023
23354 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 143,40 € 20.10.2023
23355 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 142,09 € 23.10.2023
23356 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 653,55 € 25.10.2023
23357 potraviny - ŚJ podrobnejšie informácie 182,36 € 25.10.2023
23358 školské tlačivá podrobnejšie informácie 295,80 € 26.10.2023
23359 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 49,64 € 26.10.2023
23360 potraviny -- ŠJ podrobnejšie informácie 50,85 € 26.10.2023
23361 likvidácia odpadov elektro podrobnejšie informácie 20,00 € 27.10.2023
23335 plyn - ŠJ podrobnejšie informácie 47,00 € 03.10.2023
23337 vykonávanie funkcie zodpovednej osoby podrobnejšie informácie 104,40 € 03.10.2023
23338 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 351,00 € 03.10.2023
23339 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 6,90 € 03.10.2023
Nájdených 2 103 záznamov, zobrazujem 226 až 250.[<<] 6,7,8,9,10,11,12,13 [>>]
 

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55