SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 23352

Číslo v CRZ*:

23352

Viazanosť k zmluve:

2023/59

Predmet:

brúsenie nástrojov a čistenie

Zmluvná strana:

dodávateľ: Peter Fulla, Sv.J.Nepomuckého 272/10, Markušovce

Hodnota faktúry:

246,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

18.10.2023

Dátum zverejnenia:

20.11.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2023/59

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55