SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 23358

Číslo v CRZ*:

23358

Predmet:

školské tlačivá

Zmluvná strana:

dodávateľ: ŚEVT a. s., Cementárenská 16, Banská Bystrica

Hodnota faktúry:

295,80 € s DPH

Doručenie faktúry:

26.10.2023

Dátum zverejnenia:

20.11.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

22/SOŚD/2023/001/LF 81

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55