SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
20008 plyn - ŠJ podrobnejšie informácie 26,00 € 17.01.2020
20009 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 150,55 € 15.01.2020
20011 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 384,85 € 17.01.2020
20010 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 384,85 € 17.01.2020
20012 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 5,95 € 17.01.2020
20013 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 134,35 € 20.01.2020
20014 školské tlačivá podrobnejšie informácie 51,20 € 20.01.2020
20015 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 769,84 € 21.01.2020
20016 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 009,00 € 24.01.2020
20017 materiál - PČ podrobnejšie informácie 155,98 € 28.01.2020
20018 brúsenie píl podrobnejšie informácie 227,64 € 28.01.2020
19506 prenájom VOK podrobnejšie informácie 33,00 € 14.01.2020
19507 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 30,00 € 14.01.2020
19475 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 142,18 € 17.12.2019
19476 odborná poradenská a konzultačná činnosť podrobnejšie informácie 1 788,00 € 17.12.2019
19477 materiál podrobnejšie informácie 16,72 € 19.12.2019
19478 zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby podrobnejšie informácie 268,80 € 17.12.2019
19479 materiál spojovací podrobnejšie informácie 82,39 € 17.12.2019
19480 RD 8/2019 podrobnejšie informácie 49,20 € 17.12.2019
19481 ročná akualizácia podrobnejšie informácie 234,00 € 18.12.2019
19482 montáž a výmena vypínačov podrobnejšie informácie 1 472,16 € 18.12.2019
19483 materiál podrobnejšie informácie 66,00 € 20.12.2019
19484 občerstvenie - SF podrobnejšie informácie 1 197,00 € 20.12.2019
19485 zariadenie podrobnejšie informácie 2 038,00 € 23.12.2019
19486 zariadenie pre potreby ŠJ podrobnejšie informácie 1 582,68 € 23.12.2019
Nájdených 2 238 záznamov, zobrazujem 2 051 až 2 075.[<<] 79,80,81,82,83,84,85,86 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55