SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 20322

Číslo v CRZ*:

20322

Viazanosť k zmluve:

2020/84

Predmet:

materiál pre zákazku

Zmluvná strana:

dodávateľ: NOVEX plast, s.r.o., Za Hornádom 878/6

Hodnota faktúry:

342,90 € s DPH

Doručenie faktúry:

04.11.2020

Dátum zverejnenia:

09.12.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55