SOŠ drevárska SNV - faktúry
Faktúra: 20379
Číslo v CRZ*: |
20379 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
oprava strechy |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Tauber s.r.o., Tepličská cesta 12, Spišská Nová Ves |
Hodnota faktúry: |
9 842,28 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
11.12.2020 |
Dátum zverejnenia: |
05.01.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
zmluva č. 28/2020 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
08.11.2019 14:55