SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 20379

Číslo v CRZ*:

20379

Viazanosť k zmluve:

28/2018

Predmet:

oprava strechy

Zmluvná strana:

dodávateľ: Tauber s.r.o., Tepličská cesta 12, Spišská Nová Ves

Hodnota faktúry:

9 842,28 € s DPH

Doručenie faktúry:

11.12.2020

Dátum zverejnenia:

05.01.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

zmluva č. 28/2020

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55