SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 20381

Číslo v CRZ*:

20381

Viazanosť k zmluve:

2020/112

Predmet:

dezinfekčné prostriedky

Zmluvná strana:

dodávateľ: ESAT, s.r.o., Hlavné námestie 62, Kežmarok

Hodnota faktúry:

949,90 € s DPH

Doručenie faktúry:

14.12.2020

Dátum zverejnenia:

05.01.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2020/112

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55