SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 20393

Číslo v CRZ*:

20393

Viazanosť k zmluve:

2020/105

Predmet:

odborná prehliadka a odborná skúška

Zmluvná strana:

dodávateľ: DOBRO, spol.s r.o., Mlynská 13, Smižany

Hodnota faktúry:

364,80 € s DPH

Doručenie faktúry:

18.12.2020

Dátum zverejnenia:

05.01.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2020/105

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55