SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
24173 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 269,62 € 06.05.2024
24174 elektrina podrobnejšie informácie 626,09 € 06.05.2024
24175 oprava odkvapového systému podrobnejšie informácie 2 625,98 € 09.05.2024
24176 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 22,03 € 09.05.2024
24177 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 121,94 € 09.05.2024
24178 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 199,80 € 09.05.2024
24179 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 108,70 € 09.05.2024
24180 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 176,09 € 09.05.2024
24181 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 45,60 € 10.05.2024
24182 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 126,82 € 13.05.2024
24183 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 112,29 € 13.05.2024
24184 oprava formátovacej píly podrobnejšie informácie 599,40 € 14.05.2024
24185 služby počítačovej siete podrobnejšie informácie 150,00 € 16.05.2024
24160 spojovací materiál podrobnejšie informácie 143,86 € 30.04.2024
24161 elektrina podrobnejšie informácie 821,28 € 02.05.2024
24162 elektrina podrobnejšie informácie 5,57 € 02.05.2024
24163 renájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 81,22 € 02.05.2024
24126 činnosť technika BOZP podrobnejšie informácie 320,00 € 04.04.2024
24127 nástroje a brusivo podrobnejšie informácie 178,78 € 04.04.2024
24128 vykonávanie funkcie zodovednej osoby podrobnejšie informácie 104,40 € 04.04.2024
24129 elektrina podrobnejšie informácie 520,62 € 05.04.2024
24130 potraviny ŠJ podrobnejšie informácie 144,11 € 05.04.2024
24131 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 81,22 € 05.04.2024
24132 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 26,50 € 05.04.2024
24133 kurz E+ podrobnejšie informácie 960,00 € 05.04.2024
Nájdených 2 385 záznamov, zobrazujem 226 až 250.[<<] 6,7,8,9,10,11,12,13 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55