SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
24322 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 2 318,60 € 01.10.2024
24323 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 592,76 € 01.10.2024
24324 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 176,90 € 01.10.2024
24325 vodné a stočné podrobnejšie informácie 636,13 € 01.10.2024
24326 energetické služby podrobnejšie informácie 6 361,12 € 01.10.2024
24327 .sk. doména podrobnejšie informácie 11,88 € 01.10.2024
24328 nábytok podrobnejšie informácie 986,50 € 02.10.2024
24329 plyn pre ŠJ podrobnejšie informácie 45,00 € 02.10.2024
24330 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 792,35 € 02.10.2024
24331 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 65,34 € 04.10.2024
24332 overenie na meradlách podrobnejšie informácie 662,40 € 02.10.2024
24333 elektrina podrobnejšie informácie 638,83 € 04.10.2024
24314 Hosting sosdsnv_1 podrobnejšie informácie 143,86 € 27.09.2024
24315 tlačivá podrobnejšie informácie 583,00 € 30.09.2024
24316 spojovací materiál podrobnejšie informácie 54,46 € 01.10.2024
24317 elektrina podrobnejšie informácie 988,29 € 01.10.2024
24318 elektrina podrobnejšie informácie 9,54 € 01.10.2024
24299 oprava konvektomatu podrobnejšie informácie 375,24 € 16.09.2024
24300 Erasmus+ strava a materiálne zabezpečenie podrobnejšie informácie 275,30 Kč 18.09.2024
24301 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 232,88 € 18.09.2024
24302 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 492,30 € 20.09.2024
24303 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 31,68 € 20.09.2024
24304 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 13,25 € 20.09.2024
24305 materiálno-spotrebné normy a receptúry 2024 podrobnejšie informácie 101,20 € 20.09.2024
24306 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 3,96 € 20.09.2024
Nájdených 2 545 záznamov, zobrazujem 226 až 250.[<<] 6,7,8,9,10,11,12,13 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55