SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 24380

Číslo v CRZ*:

24380

Predmet:

stolársky materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Sezam, s.r.o., Kvačalova 1, Žilina

Hodnota faktúry:

239,76 € s DPH

Doručenie faktúry:

11.11.2024

Dátum zverejnenia:

21.11.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2024/97

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55