SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 24381

Číslo v CRZ*:

24381

Predmet:

lepidlo a brusivo

Zmluvná strana:

dodávateľ: Stopo, s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves

Hodnota faktúry:

60,85 € s DPH

Doručenie faktúry:

12.11.2024

Dátum zverejnenia:

21.11.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2024/87

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55