SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 24389

Číslo v CRZ*:

24389

Predmet:

výmena nožov hoblovačiek

Zmluvná strana:

dodávateľ: Centroglob s.r.o., Stará prešovská 10, Košice 1

Hodnota faktúry:

136,80 € s DPH

Doručenie faktúry:

18.11.2024

Dátum zverejnenia:

21.11.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

ZoPS č. 3/2024

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55