SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 24382

Číslo v CRZ*:

24382

Viazanosť k zmluve:

2024/89

Predmet:

realizácia verejného obstarávania

Zmluvná strana:

dodávateľ: Tomin s.r.o.,, Húskova 1283/11, Košice

Hodnota faktúry:

300,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

12.11.2024

Dátum zverejnenia:

21.11.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2024/89

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55