SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 24388

Číslo v CRZ*:

24388

Predmet:

strešná krytina

Zmluvná strana:

dodávateľ: Tehelňa STOVA, spol. s r.o., Letecká 35, Spišská Nová Ves

Hodnota faktúry:

239,29 € s DPH

Doručenie faktúry:

15.11.2024

Dátum zverejnenia:

21.11.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2024/99

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55