SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 24387

Číslo v CRZ*:

24387

Viazanosť k zmluve:

2024/84

Predmet:

napojenie kompresora v ŠD

Zmluvná strana:

dodávateľ: Eler Elektrik s.r.o., Spišský Hrušov 84

Hodnota faktúry:

2 200,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

15.11.2024

Dátum zverejnenia:

21.11.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2024/84

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55