SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
23042 materiál podrobnejšie informácie 104,50 € 07.02.2023
23044 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 48,00 € 08.02.2023
23045 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 188,91 € 08.02.2023
23046 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 356,00 € 08.02.2023
23047 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 503,36 € 08.02.2023
23048 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 17,57 € 08.02.2023
23049 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 95,52 € 08.02.2023
23043 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 22,06 € 08.02.2023
23050 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 17,21 € 09.02.2023
23051 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 54,22 € 09.02.2023
23052 lyžiarsky výcvik podrobnejšie informácie 5 600,00 € 10.02.2023
23053 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 202,29 € 13.02.2023
23054 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 312,19 € 13.02.2023
23055 prenájom VOK podrobnejšie informácie 47,52 € 13.02.2023
23056 služby počítačovej siete podrobnejšie informácie 150,00 € 14.02.2023
23057 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 133,61 € 17.02.2023
23058 kancelársky papier podrobnejšie informácie 297,00 € 20.02.2023
23059 preprava osôb - stáž podrobnejšie informácie 395,00 € 20.02.2023
23060 refakturácia nákladov za spotrebu plynu podrobnejšie informácie 3 916,74 € 21.02.2023
23061 školské tlačivá podrobnejšie informácie 78,47 € 22.02.2023
23062 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 669,63 € 22.02.2023
23063 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 180,59 € 22.02.2023
23064 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 319,96 € 22.02.2023
23065 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 105,69 € 24.02.2023
23066 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 126,00 € 27.02.2023
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 1 551 až 1 575.[<<] 59,60,61,62,63,64,65,66 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55