SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 23059

Číslo v CRZ*:

23059

Predmet:

preprava osôb - stáž

Zmluvná strana:

dodávateľ: Aligon, s.r.o., J. Hanulu 1584/3, Spišská Nová Ves

Hodnota faktúry:

395,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

20.02.2023

Dátum zverejnenia:

09.03.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2022/4

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55