SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 23058

Číslo v CRZ*:

23058

Predmet:

kancelársky papier

Zmluvná strana:

dodávateľ: OfficeLand, s.r.o., Mierová 183, Bratislava

Hodnota faktúry:

297,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

20.02.2023

Dátum zverejnenia:

09.03.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2023/14

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55